김응구⁄ 2024.08.01 16:31:55
DL이앤씨는 1일 잠정 실적발표를 통해 연결기준 올 상반기 누적 매출 3조9608억 원, 영업이익 935억 원이 예상된다고 공시했다. 2분기 매출은 2조702억 원, 영업이익은 326억 원이다.
상반기 매출은 지난해 같은 기간의 3조8206억 원보다 약 3.7% 증가했다. 특히, ‘샤힌 프로젝트’의 본격화로 플랜트사업 부문 매출이 증가했고, 자회사 DL건설의 매출 역시 증가세를 보였다. DL이앤씨는 상대적으로 원가율이 양호한 플랜트사업의 성장을 통해 실적 개선을 기대하고 있다고 밝혔다.
상반기 영업이익은 지난해 동기 1620억 원 대비 42.3% 감소했다. 주택사업의 업황 부진이 장기화하는 상황을 반영해 DL건설의 모든 현장을 대상으로 리스크 요인을 재점검한 결과, 일부 현장의 원가율 조정과 대손을 반영한 점이 크게 작용했다. 하지만 DL이앤씨의 경우 원가율이 높았던 주택 현장들이 준공되고, 지난해 이후 착공한 원가율 양호 신규 현장들의 비중이 높아지는 만큼 하반기에는 원가율 개선에 따른 영업이익 반등이 예상된다고 회사 측은 전했다.
한편, DL이앤씨의 2분기 말 기준 연결 부채비율은 103.3%, 현금 및 현금성 자산 2조110억 원, 순현금 보유액 8505억 원을 기록, 국내 건설사 중 가장 안정적인 재무구조를 굳건히 유지하고 있다. 특히, 3대 신용평가사로부터 건설업 최상위 수준인 ‘AA-’ 신용등급을 6년 연속 획득하며 다시 한번 재무안정성을 인정받았다.
DL이앤씨 관계자는 “하반기에는 순현금 보유액과 낮은 부채비율을 더욱 개선해 업계 최고 수준의 안정적인 재무구조를 이어감은 물론, 다양한 공사수행 경험과 노하우를 기반으로 수익성 중심의 내실 경영과 원가 관리에 집중함으로써 실적을 점진적으로 개선해 나갈 것”이라고 말했다.
〈문화경제 김응구 기자〉